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ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000824

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000824
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGEM AÉREAS PARA VINHEDOS- SÃO PAULO IDA E VOLTA ONDE OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ODON DA SILVA, GERBSON PEDRO DA SILVA E RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA IRÃO PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2024.
Data Empenho: 05/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 46.262.974/0001-44
Nome/Razão Social: FR TURISMO E RECEPTIVOS LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Passagens e Despesas com Locomoção
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 10.184,70

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 05/03/2024 R$ 10.184,70

Total Liquidado: R$ 10.184,70

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001259 07/03/2024 R$ 10.184,70

Total Pago: R$ 10.184,70

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 13/03/2024 237 002399 000000171492 R$ 10.184,70
Fonte: Contabilidade Municipal
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