topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000760

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000760
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA(COFFEE BREAK, LANCHE E ALMOÇO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA-PE, MEDIANTE SISTEMA DE PREÇOS. CONFORME CONTRATO Nº 411/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023 ATA DE REGISTRO Nº 031/2023
Data Empenho: 16/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 22.475.861/0001-69
Nome/Razão Social: AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 11.879,25

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 16/02/2024 R$ 11.879,25

Total Liquidado: R$ 8.266,76

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0003760 18/07/2024 R$ 3.483,38
Liquidação 0003759 18/07/2024 R$ 1.295,69
Liquidação 0001447 19/03/2024 R$ 3.487,69

Total Pago: R$ 8.266,76

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 19/07/2024 237 002399 000000171492 R$ 3.483,38
Pagamento 19/07/2024 237 002399 000000171492 R$ 1.295,69
Pagamento 27/03/2024 237 002399 000000171492 R$ 3.487,69
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.