topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000225

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000225
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2024.
Data Empenho: 12/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.700.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 12/01/2024 R$ 1.700.000,00

Total Liquidado: R$ 746.917,30

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0003474 26/06/2024 R$ 121.696,38
Liquidação 0003195 10/06/2024 R$ 53.748,01
Liquidação 0002845 28/05/2024 R$ 119.339,97
Liquidação 0002248 26/04/2024 R$ 122.068,73
Liquidação 0001770 27/03/2024 R$ 114.296,68
Liquidação 0000881 26/02/2024 R$ 109.051,94
Liquidação 0000406 29/01/2024 R$ 106.715,59

Total Pago: R$ 746.917,30

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/06/2024 237 023990 000000100005 R$ 109.049,18
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 707,68
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 2.302,79
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 9.636,73
Pagamento 11/06/2024 237 023990 000000100005 R$ 53.748,01
Pagamento 29/05/2024 237 023990 000000100005 R$ 106.272,26
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 713,68
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 2.928,21
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 9.425,82
Pagamento 29/04/2024 237 023990 000000100005 R$ 108.610,25
Retenção de Pagamento 29/04/2024 R$ 751,92
Retenção de Pagamento 29/04/2024 R$ 3.022,35
Retenção de Pagamento 29/04/2024 R$ 9.684,21
Pagamento 28/03/2024 237 023990 000000100005 R$ 102.459,42
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 479,49
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 2.429,14
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 8.928,63
Pagamento 28/02/2024 237 023990 000000100005 R$ 98.472,99
Retenção de Pagamento 28/02/2024 R$ 429,72
Retenção de Pagamento 28/02/2024 R$ 1.630,44
Retenção de Pagamento 28/02/2024 R$ 8.518,79
Pagamento 30/01/2024 237 023990 000000100005 R$ 97.789,38
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 390,37
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 274,06
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 8.261,78
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.